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辰溪縣政務服務中心2020年度部門預算公開說明

發布時間:2020-06-16 15:48 信息來源:辰溪縣政務服務中心

目      錄

一、部門職責及機構設置情況

二、2020年度部門預算表

三、部門預算安排情況說明

四、專業名詞解釋

一、部門職責及機構設置情況

(一)部門職責

負責組織、協調、指導、監管全縣政務服務工作,主要職責為:

(1)按照國家、省、市、縣關于政務服務、電子政務、政務公開方面的法律、法規、方針政策和標準規范開展工作;擬訂相關發展規劃、年度計劃和措施辦法并組織實施;為“放管服”改革、優化營商環境、“互聯網+政務服務”等工作提供服務保障。

(2)負責協調縣本級行政審批、公共服務單位及事項進駐縣政務服務中心;落實“四辦”、“一件事一次辦”改革任務;協助配合工程建設項目審批制度改革、商事制度改革,協助開展對并聯審批項目進行協調督查;負責為重點項目、招商引資項目、工程建設項目等提供幫代辦服務。

(3)負責縣本級政務大廳建設和維護工作,協調指導鄉(鎮)、村(社區)政務大廳建設運行工作;承擔進駐縣政務大廳的辦事窗口及政務服務事項的指導、協調和管理等事務,提供咨詢、導辦服務。

(4)負責研究制定政務大廳管理制度和運行規范,組織實施日常管理和績效考評。

(5)負責對經縣政府批準設立的各類專門辦事服務大廳和分中心的政務服務工作的指導和督查考評;指導鄉(鎮)、村(社區)政務服務工作。

(6)負責全縣電子政務外網骨干傳輸網及其網絡安全平臺建設與管理;組織建立安全防范體系;指導鄉(鎮)、村(社區)、縣直部門政務網絡系統的建設與管理。

(7)負責承辦縣政府門戶網站,承擔網站技術平臺建設等工作;負責向省、市政府門戶網站提供內容保障;承擔全縣政府網站及政務新媒體建設等工作,建立政府網站間的協調聯動機制;負責“縣長信箱”的管理。

(8)承擔縣本級政府政務信息網上公開的日常事務工作,履行政府信息公開的有關職責。

(9)協助推進全縣電子政務應用系統資源整合共享與建設;負責縣“互聯網+政務服務”平臺管理,指導鄉(鎮)、村(社區)平臺建設;負責全省“互聯網+監督”平臺等辰溪縣的運行維護工作。

(10)承辦縣人民政府交辦的其他工作。

(二)機構設置及人員情況

縣政務服務中心作為一級部門預算單位,納入2020年部門預算編制范圍的二級單位沒有。內設綜合部、政務服務部、電子政務部、政務公開部、政務監察部五個部門。

二、2020年度部門預算表

1、部門收支總體情況表,2、部門收入總體情況表,3、部門支出總體情況表,4、部門支出總表(按部門預算經濟分類),5、部門支出總表(按政府預算經濟分類),6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類),7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類),8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類),9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類),10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類),11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類),12、財政撥款收支總體情況表,13、一般公共預算支出情況表,14、一般公共預算基本支出情況表,15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類),16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類),17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類),18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類),19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類),20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類),21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類),22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類),23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類),24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類),25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類),26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類),27、一般公共預算“三公”經費預算表,28、項目支出績效目標表,29、整體支出績效目標表 (公開表格附后)。

三、部門預算安排情況說明

(一)介紹部門預算基本情況。

1、年度收支預算情況。

①收入預算,2020年年初預算數383萬元,較上年增加183.07萬元,主要是今年網絡軟件系統頂級保護專項撥款198萬元。其中,一般公共預算撥款383萬元。

②支出預算,2020年年初預算數383萬元,較上年增加183.07萬元,主要是今年網絡軟件系統頂級保護專項支出198萬元

2、年度一般公共預算財政撥款支出情況

①基本支出:2020年年初預算數為383萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利性支出77萬元、商品和服務支出98萬元、其他資本性支出208萬元;

②項目支出:無

(二)年度“三公”經費預算情況。

2020年“三公”經費預算數為1萬元,其中,公務接待費1萬元。2020年“三公”經費預算數較2019年預算數持平。

(三)年度機關運行經費預算情況。

2020年我中心機關運行經費一般公共預算撥款383萬元,相比2019年預算數增加183.07萬元,增加47.78%。

(四)年度政府采購支出預算情況。

2020年政府采購預算總額198萬元,全部為政府采購貨物類預算數。

(五)其他重要事項

1、國有資產占用情況:辦公樓二層,面積1800平方米。

2、預算績效情況的說明:本單位編制了整體支出績效目標情況表(見附表)。

四、專業名詞解釋

1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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